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為什么交易性金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)損益”,其他債券投資的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入“其他綜合收益”
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2024-06-20
小規(guī)模納稅人,買賣股票有盈利,要交的增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,這個(gè)在增值稅申報(bào)表填在哪個(gè)表的哪一欄哪一列?
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2022-01-09
增值稅退稅的同時(shí) ,已入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出。求分錄?交的增值稅和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,都是在18年發(fā)生的
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2019-04-15
請(qǐng)問(wèn),比如說(shuō)我們物業(yè)公司如果先預(yù)收了租金,第二季度的,那現(xiàn)在就開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了?填增值稅報(bào)表時(shí)是分開(kāi)預(yù)收的幾個(gè)月來(lái)分別填收入和已交了的增值稅?
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2020-02-29
老師,對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交但未交的增值稅,月末賬務(wù)處理的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)借方金額是哪個(gè)金額呀,是當(dāng)月的所有的銷項(xiàng)稅額合計(jì)呢?還是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)合計(jì)?
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2019-11-20
之前會(huì)計(jì)出錯(cuò)賬了,導(dǎo)致“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”余額3522.81。其實(shí)增值稅交納是正確的。這個(gè)數(shù)是歷史遺留問(wèn)題,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出的錯(cuò)誤?,F(xiàn)在怎么寫(xiě)分錄能把這個(gè)“銷項(xiàng)稅額”余額變成0,又不影響到未交增值稅的數(shù)值。
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2019-02-12
我的應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬上,預(yù)交增值稅借方有余額 ,另外我把每次交上月的增值稅做到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目,這個(gè)科目也有借方余額,未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在我要怎么來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2018-01-24
固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳?A105080表中資產(chǎn)原值怎么填?是清理前的原值還是清理后的原值?本年折舊跟累計(jì)折舊怎么填?我按清理后的資產(chǎn)原值填,本年折舊減去清理資產(chǎn)已提的折舊會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),通不過(guò),怎么辦?
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2020-05-13
A公司于20×1年1月1日購(gòu)入聯(lián)營(yíng)企業(yè)B公司45%的股權(quán),實(shí)際支付價(jià)款4500000元(不考慮增值稅因素),采用權(quán)益法核算;購(gòu)買日,B公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為9000000元,公允價(jià)值為10500000元。假定B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額均為固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額(不考慮所得稅因素),B公司的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為3000000元,公允價(jià)值為4500000元。按照固定資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)提的年折舊額為200000元,按照公允價(jià)值應(yīng)計(jì)提的年折舊額為300000元。 20×1年度,B公司發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)實(shí)現(xiàn)賬面凈利潤(rùn)1500000元。 (2)宣告分配現(xiàn)金股利500000元; (3)其他綜合收益增加300000元。 要求:按照上述資料,編制A公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-11
1)某工業(yè)企業(yè)為增值稅一納稅人,某月有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 購(gòu)買金屬材料10噸,每噸1200元,貨款12000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額1560元,材料已入庫(kù),貨款以轉(zhuǎn)賬付訖。 銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款金額800000元,增值稅104000元,已收到銀行收賬通知。 上月銷售的200件產(chǎn)品本月退回,原價(jià)款80000元,增值稅10400元,退還了貨款。 購(gòu)入車床一臺(tái),發(fā)票價(jià)款200000元,增值稅為26000元,合計(jì)226000元。已用銀行存款支付,車床立即投入使用。 支付電費(fèi)10000元,增值稅1300元。 次月12日,繳納本月增值稅。 要求: (1)寫(xiě)出各項(xiàng)購(gòu)銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。? (2)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅。 (3)寫(xiě)出繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-09-30
第一季度交納城建的時(shí)候吧4月的增值稅866.05填進(jìn)去了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份交納了增值稅775.82。那第二個(gè)季度是不是填寫(xiě)1月份交納的增值稅金額775.82呢
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2017-07-04
老師為什么增值稅如果是1萬(wàn),增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來(lái)的稅額和用1萬(wàn)/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來(lái)的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
老師,麻煩問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)了10萬(wàn)專票和15萬(wàn)普票,季度報(bào)增值稅的話,只交10萬(wàn)專票的增值稅還是開(kāi)的這個(gè)25萬(wàn)都交增值稅???
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2021-06-22
小微企業(yè),季度銷售額不足45W的不需要繳納增值稅,季末的時(shí)候關(guān)于增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄呢?不需要繳納的增值稅如果做分錄?麻煩老師告知一下,謝謝!
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2022-02-10
請(qǐng)問(wèn)下統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的稅收情況,不需要匯總企業(yè)本身的,哪個(gè)稅種是跟項(xiàng)目收付款有關(guān)的。增值稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅都屬于,還是只有增值稅屬于
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2022-09-01
(2)采購(gòu)材料- -批, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元增值稅稅額為39 000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。
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2023-12-06
如果平時(shí)不做分錄 當(dāng)月計(jì)提時(shí) 未交增值稅是實(shí)際的金額 比如當(dāng)月未交增值稅10 計(jì)提時(shí)10 但是交稅的時(shí)候只交了9 那還有1的未交增值稅怎么處理
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2019-08-06
預(yù)繳的增值稅跟附加稅要不要計(jì)提呢?我現(xiàn)在是沒(méi)有計(jì)提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應(yīng)交稅費(fèi)的附加稅借方越來(lái)越多
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2020-01-09
建筑行業(yè),因簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳的增值稅在匯總申報(bào)的時(shí)候忘了抵扣,導(dǎo)致多交了增值稅,經(jīng)退稅申請(qǐng)成功,于月末退回,多交的增值稅及附加怎么做賬?
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2019-04-04
交易性金融資產(chǎn)出售時(shí)公允價(jià)值變動(dòng)不明白,是指從取得到持有再到出售的公允價(jià)值變動(dòng)余額嗎?出售時(shí)的公允跟一次的賬面價(jià)值有沒(méi)算進(jìn)去?
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2022-03-02