1)某工業(yè)企業(yè)為增值稅一納稅人,某月有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 購(gòu)買(mǎi)金屬材料10噸,每噸1200元,貨款12000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅額1560元,材料已入庫(kù),貨款以轉(zhuǎn)賬付訖。 銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款金額800000元,增值稅104000元,已收到銀行收賬通知。 上月銷(xiāo)售的200件產(chǎn)品本月退回,原價(jià)款80000元,增值稅10400元,退還了貨款。 購(gòu)入車(chē)床一臺(tái),發(fā)票價(jià)款200000元,增值稅為26000元,合計(jì)226000元。已用銀行存款支付,車(chē)床立即投入使用。 支付電費(fèi)10000元,增值稅1300元。 次月12日,繳納本月增值稅。 要求: (1)寫(xiě)出各項(xiàng)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。? (2)計(jì)算本月應(yīng)納增值稅。 (3)寫(xiě)出繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
高挑的信封
于2021-09-30 11:03 發(fā)布 ??1632次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-09-30 11:08
同學(xué)你好
購(gòu)買(mǎi)金屬材料10噸,每噸1200元,貨款12000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅額1560元,材料已入庫(kù),貨款以轉(zhuǎn)賬付訖。
借,原材料12000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1560
貸,銀行存款13560
銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款金額800000元,增值稅104000元,已收到銀行收賬通知。
借,銀行存款904000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)104000
上月銷(xiāo)售的200件產(chǎn)品本月退回,原價(jià)款80000元,增值稅10400元,退還了貨款。
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)10400
貸,銀行存款90400
購(gòu)入車(chē)床一臺(tái),發(fā)票價(jià)款200000元,增值稅為26000元,合計(jì)226000元。已用銀行存款支付,車(chē)床立即投入使用。
借,固定資產(chǎn)200000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)26000
貸,銀行存款226000
支付電費(fèi)10000元,增值稅1300元。
借,管理費(fèi)用10000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300
貸,銀行存款11300
次月12日,繳納本月增值稅。
借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅(104000-10400-1560-26000-1300)
貸,銀行存款




