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于2020-05-19 15:42 發(fā)布 ??1005次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-05-19 15:45
你好,同學。增值稅不計提,你是預收時就直接確認了的。借 存款 貸 預收賬款應交稅費 增值稅
對方正在輸入....... 追問
2020-05-19 15:48
我們先給對方開了增值稅專票,接著繳納增值稅,這個分錄怎么寫?
2020-05-19 15:49
繳納銷項稅額,這個分錄怎么寫?
陳詩晗老師 解答
2020-05-19 15:52
借 存款貸 預收賬款應交稅費 增值稅借 應交稅 增值稅貸 存款
2020-05-19 15:53
一般納稅人呢?
2020-05-19 15:55
一樣的,這里并無區(qū)別
2020-05-19 15:57
進項和銷項不是可以互相抵扣嗎?那未見增值稅科目是做什么用的?
2020-05-19 15:58
你這是預交,同學。你不是說你開了,然后預交了你這抵扣是正常申報的時候,銷項-進項差額 部分
2020-05-19 16:02
不是預交,怎么寫分錄,我不是預交
2020-05-19 16:04
借 應交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷-進的金額貸 應交稅費 未交增值稅借 應交稅費 未交增值稅貸 存款
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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