
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應(yīng)交稅費――未交增值稅280貸:管理費用,計提了增值稅,借:應(yīng)交稅費――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸:應(yīng)交稅費――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
這個月的進(jìn)項稅大于銷項稅,也需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎?分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅對嗎:
答: 你好,進(jìn)項大于銷項沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交增值稅和未交增值稅要怎么做分錄啊
答: 你好,增值稅科目,一級應(yīng)交稅費,二級應(yīng)交增值稅,未交增值稅等科目

