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增值稅專用發(fā)票中應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額在現(xiàn)金流量表中什么科目體現(xiàn)
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2017-07-11
老師,借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 增值稅是進項還是銷項
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2020-07-22
婚介所提供的婚姻介紹服務(wù)是增值稅免稅的么?不交增值稅是否需要交其他的稅
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2019-12-16
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
學(xué)員:我們建筑行業(yè),四川那個項目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅,增值稅我本來10萬,那邊預(yù)繳了2萬,我這邊只交8萬,分錄怎么平 老師:1. 增值稅: 借:應(yīng)交稅費-增值稅 10萬 貸:預(yù)交稅費-增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 8萬 2. 附加稅: 借:應(yīng)交稅費-附加稅 貸:預(yù)交稅費-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細分開了 里面明細有余額
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2023-04-27
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報一次,做賬時增值稅是掛 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,申報扣款時直接沖減;現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報,在變更前一個月申報的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
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2018-03-22
在7月份多認證稅額5元, 當時分錄: 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應(yīng)交稅費 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
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2019-10-23
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費,未交增稅那嗎,這樣會不會復(fù)印記了,科目匯總表應(yīng)交稅費如何登記啊
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2019-09-10
請教一下,老師,如果銷項>進項稅額 做一筆借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 還需要做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
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2021-04-07
請問一下, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師好,計提增值稅時:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項-進項)貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
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2020-05-08
老師;年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
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2018-09-10
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機關(guān)交了?
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2018-09-10
抵減值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 這個 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認收入的時候計入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報表,這里的應(yīng)交稅費25057.41元寫在貸方是不是寫錯了,25057.41是銷項稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
購買稅盤和服務(wù)費480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請問我的分錄有沒有做錯
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2020-05-19
老師,。我是想詢問幾個有關(guān)增值稅會計分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時這樣做增值稅會計分錄對不對?
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2021-01-08