公司的車保險(xiǎn),繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里包含一項(xiàng)法人個(gè)人的 問
能沖掉其他應(yīng)付款-法人的 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對 ) 。 答
客戶要營業(yè)執(zhí)照可以發(fā)給客戶嗎 問
客戶要營業(yè)執(zhí)照,可以拍照或掃描發(fā)給客戶 答
我司為勞務(wù)公司,收到勞務(wù)*加工服務(wù)的發(fā)票如何入賬 問
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 答
繳納社保單位部分跟個(gè)人部分,是通過應(yīng)付職工薪酬, 問
是通過應(yīng)付職工薪酬 答

甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。(1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。(2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。(3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
答: (1) 2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 38200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 38200 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 30000 貸:銀行存款 30000 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 13200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13200 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 13200 貸:銀行存款 13200
一般納稅人月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 你好,是的,不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年11月份甲公司當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為40萬元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為15萬元值值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為3萬元,已交納稅金為1.5萬元,做出賬務(wù)處理
答: 同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ? ?40 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ? ? 40 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ?15 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?15 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ?3 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? 52 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅? ? 1.5 ? ? ? ? 銀行存款? ? ? ? ?50.5

