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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-19 17:34

月末   借:轉(zhuǎn)出未交增值稅480  貸:減免稅額 480 
借:未交增值稅 480  貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅480

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
您好,減免,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,代其他收益
2021-02-23 06:53:08
你好,嗯嗯,是的呢,是的呢
2021-11-02 14:23:07
您好:支付時, 借:管理費用 500 貸:庫存現(xiàn)金等 500 抵減時, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 500 貸:管理費用 500 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知【財會[2016]22號】。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。
2019-03-04 14:44:52
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