
老師您好,請問進項稅額抵扣分錄這樣做對嗎?計提增值稅的時候是:借應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進項,借:應(yīng)交稅金-銷項稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
答: 同學(xué)你好 增值稅不用計提 只要月底結(jié)轉(zhuǎn)
,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。待抵扣抵扣時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅。,這些東西用金額寫一下分錄?
答: 如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 涉及到增值稅科目的 分錄怎么寫? 未交增值稅,進項增值稅,銷項增值稅,和 轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有 待抵扣進項稅額
答: 參考這個


yanly_xie 追問
2020-05-08 14:52
maize老師 解答
2020-05-08 14:54