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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-07 13:31

你好!你抵扣后實際要交這么多嗎

空心菜 追問

2017-11-07 13:36

有進(jìn)項稅,但是未認(rèn)證,在“應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額”科目下,8月份開具了一張銷項發(fā)票,銷項稅3800多,8月末結(jié)賬前是不是要做計提處理?

宋生老師 解答

2017-11-07 13:39

您好!是的。就是你這樣做

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相關(guān)問題討論
你好!你抵扣后實際要交這么多嗎
2017-11-07 13:31:26
你好,學(xué)員,新年好 這樣是沒問題的,學(xué)員
2022-02-07 11:09:10
對的,你寫的會計分錄是正確的。
2018-07-06 16:56:31
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 應(yīng)當(dāng)按這個分錄處理
2017-03-15 16:10:58
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-08-01 14:49:46
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