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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-07 14:06

 你好  是的 就是這樣來做分錄的 

李s135 追問

2021-06-07 14:13

還有一筆海關(guān)進(jìn)口的商品購買的是703,但海關(guān)增值稅繳款通知書且銀行體現(xiàn)的是729,已付了進(jìn)品增值稅的費(fèi)用94.77,這筆發(fā)生在5月,但沒有抵扣,分錄是這樣做嗎
 借:庫存商品 703
    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 94.77
    財(cái)務(wù)費(fèi)用—匯兌損益 23
  貸: 應(yīng)付賬款  729
     銀行存款   94.77

meizi老師 解答

2021-06-07 14:16

 你好     沒有抵扣做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去就行了。   其他是對(duì)的

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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
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