收到進項發(fā)票時 借方:原材料 應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸方:應付賬款-A公司 月底計提 當月增值稅的時候 借方: 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸方:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 實際勾選抵扣時 借方:應交稅金-應交增值稅-應交進項稅 貸方:應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額 次月實際繳納上月增值稅時 借方:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款 以上 進項稅的業(yè)務分錄對嗎?
余偉彬
于2023-06-15 13:36 發(fā)布 ??828次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-06-15 13:37
你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結轉的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的
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年底可以結平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結轉。
應交稅金-未交增值稅不結轉,有余額反映公司應交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01

你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅
借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06

你好,同學是的,你這個結轉的是正確的。
2021-04-08 10:16:02

你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
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余偉彬 追問
2023-06-15 13:39
meizi老師 解答
2023-06-15 13:41