稅金計(jì)提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會(huì)計(jì)分錄是否有問題,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳納稅金,計(jì)提稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
糖糖
于2020-11-22 09:59 發(fā)布 ??1406次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-11-22 10:00
你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
相關(guān)問題討論

您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10

扣款的一般在下個(gè)月做賬務(wù)處理
2015-11-15 11:54:46

你好,不需要的
小規(guī)模是這樣處理的
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-11-06 11:48:52

您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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郭老師 解答
2020-11-22 10:00
糖糖 追問
2020-11-22 10:25
郭老師 解答
2020-11-22 10:27
郭老師 解答
2020-11-22 10:27
糖糖 追問
2020-11-22 10:29
郭老師 解答
2020-11-22 10:29