
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報一次,做賬時增值稅是掛 應交稅費-應交增值稅-已交稅金,申報扣款時直接沖減;現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報,在變更前一個月申報的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
答: 您好!你說免掉了,是不是那個月的稅金免稅了?
一般納稅人,第一、二季度所得稅應納稅所得額40萬,按小微企業(yè)申報的,第三季度累計所得稅應納稅所得額超過50萬,1.第三季度所得稅按25%申報還是按小微申報?2.第一、二季度按小微申報需要在第三季度補交嗎?還是在年報時補交所得稅?
答: 1、25%申報;2、年末補繳吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1 2 季度符合小微企業(yè), 3 4 季度超過小微企業(yè)·,那么 1 2 季度需要補稅嗎?怎么補?按什么稅率補?增值稅 與企業(yè)所得稅怎么交,3 4 季度企業(yè)所得稅 增值稅又怎么交,一般納稅人企業(yè),
答: 你好,在3.4季度需要對1.2季度少交的稅款補交 按1.2季度的利潤總額*15%計算補交 增值稅不受小微企業(yè)影響,該怎么繳納就怎么繳納的
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報表的不一致,應該怎么查?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)按季度交增值稅,發(fā)現(xiàn)賬套季度末交增值稅和納稅申報表的不一致,應該怎么查?
一般納稅人,季度申報增值稅的。那這個月銷項稅額需要轉到應交稅費-未交增值稅科目嗎?還是季度不需要交增值稅再轉入營業(yè)外收入就行了?


流蘇 追問
2018-03-22 14:29
宋生老師 解答
2018-03-22 14:32
流蘇 追問
2018-03-22 14:35
宋生老師 解答
2018-03-22 14:36