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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-04-07 10:22

你好!是可以這樣處理的

喜哈哈 追問

2021-04-07 10:25

老師,進項稅額是要做認(rèn)證后再做轉(zhuǎn)出是嗎?

QQ老師 解答

2021-04-07 10:25

你好!是的,這樣的話需要認(rèn)證發(fā)票在做轉(zhuǎn)出

喜哈哈 追問

2021-04-07 10:26

比如直接做一筆分錄:借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 :庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎?

QQ老師 解答

2021-04-07 10:59

你好!這樣少一筆進項,稅金會不對的

喜哈哈 追問

2021-04-08 09:57

好的,也就說只能是按照第一種方式,兩筆分錄做,然后認(rèn)證后再做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了

QQ老師 解答

2021-04-08 10:06

你好!是的,這是正規(guī)做法

喜哈哈 追問

2021-04-08 10:09

老師,還有個問題,如果不認(rèn)證,按照普票入賬可以嗎?

QQ老師 解答

2021-04-08 10:10

你好!會產(chǎn)生滯留票增加查賬風(fēng)險

喜哈哈 追問

2021-04-08 10:14

老師這樣兩筆分錄做完后,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借方余額,還需要再做其他分錄嗎?

QQ老師 解答

2021-04-08 10:19

你好!轉(zhuǎn)入招待費就可以的

喜哈哈 追問

2021-04-08 10:21

借: 管理費用-招待費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 是這樣嗎

QQ老師 解答

2021-04-08 10:23

你好!是的可以這樣處里的

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你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好!是可以這樣處理的
2021-04-07 10:22:11
同學(xué)你好,會計分錄如下: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)1000
2021-01-24 08:40:28
您好,這個分錄不好, 借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款。根本不用經(jīng)過庫存商品了,我們在發(fā)票勾選那里勾上不抵扣 現(xiàn)在相比較以前方便多了,不能抵扣的專票??梢栽谠鲋刀惥C合服務(wù)平臺里,發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。當(dāng)期申請了不抵扣勾選,可以和抵扣勾選申請一張統(tǒng)計報表。這張報表里就統(tǒng)計了當(dāng)期,所有不抵扣和抵扣的勾選的增值稅專用發(fā)票。 回到賬務(wù)里,如果這張專票申請了不抵扣,就可以根據(jù)內(nèi)容做費用,或者直接不做賬處理。 企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項,同時調(diào)整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有:用于非應(yīng)稅項目,用于免稅項目,用于集體福利和個人消費,遭受非正常損失,其他
2024-07-12 11:55:31
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