老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
喜哈哈
于2021-04-07 10:21 發(fā)布 ??2884次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2021-04-07 10:22
你好!是可以這樣處理的
相關(guān)問題討論

你好,對的~業(yè)務(wù)招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21

您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

你好!是可以這樣處理的
2021-04-07 10:22:11

同學(xué)你好,會計分錄如下:
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 1000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)1000
2021-01-24 08:40:28

您好,這個分錄不好, 借:管理費用--業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款。根本不用經(jīng)過庫存商品了,我們在發(fā)票勾選那里勾上不抵扣
現(xiàn)在相比較以前方便多了,不能抵扣的專票??梢栽谠鲋刀惥C合服務(wù)平臺里,發(fā)票抵扣-選做不抵扣勾選。當(dāng)期申請了不抵扣勾選,可以和抵扣勾選申請一張統(tǒng)計報表。這張報表里就統(tǒng)計了當(dāng)期,所有不抵扣和抵扣的勾選的增值稅專用發(fā)票。 回到賬務(wù)里,如果這張專票申請了不抵扣,就可以根據(jù)內(nèi)容做費用,或者直接不做賬處理。 企業(yè)勾選“不抵扣”用途時,新增“不抵扣原因”作為必錄項,同時調(diào)整抵扣統(tǒng)計表的表樣。 原因有:用于非應(yīng)稅項目,用于免稅項目,用于集體福利和個人消費,遭受非正常損失,其他
2024-07-12 11:55:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
喜哈哈 追問
2021-04-07 10:25
QQ老師 解答
2021-04-07 10:25
喜哈哈 追問
2021-04-07 10:26
QQ老師 解答
2021-04-07 10:59
喜哈哈 追問
2021-04-08 09:57
QQ老師 解答
2021-04-08 10:06
喜哈哈 追問
2021-04-08 10:09
QQ老師 解答
2021-04-08 10:10
喜哈哈 追問
2021-04-08 10:14
QQ老師 解答
2021-04-08 10:19
喜哈哈 追問
2021-04-08 10:21
QQ老師 解答
2021-04-08 10:23