如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專票 怎么做賬 借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸:銀行存款 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) ---應(yīng)交增值稅進(jìn)項 (3)借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)最后是這筆分錄 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進(jìn)項稅也平賬 老師這樣做對吧
沖沖沖呀
于2019-11-29 16:42 發(fā)布 ??5286次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-29 16:43
您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
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您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

你好,對的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21

您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53

你好!
年底匯總做分錄沖銷
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2020-05-15 09:57:15

同學(xué)你好,進(jìn)項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
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沖沖沖呀 追問
2019-11-29 16:54
bamboo老師 解答
2019-11-29 17:01