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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-29 16:43

您好
可以直接這樣寫分錄
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:銀行存款
然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了

沖沖沖呀 追問

2019-11-29 16:54

如果老師我這樣做賬可以嗎 先進(jìn)進(jìn)項稅  然后由進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目      然后由進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目再轉(zhuǎn)入成本 這樣算錯嗎老師

bamboo老師 解答

2019-11-29 17:01

不錯 就是沒必要這么復(fù)雜

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您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好,對的~業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-09-03 11:23:53
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學(xué)你好,進(jìn)項和銷項都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
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