文老師,想問一下您我那筆住宿發(fā)票進項稅額295.81元我做分錄時進項稅額轉(zhuǎn)出了,1.借,管理費用--業(yè)務(wù)招待費4930.19,借,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額295.81;貸,庫存現(xiàn)金5226;2.借,管理費用--業(yè)務(wù)招待費295.81,貸,應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出295.81 我在月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額時時,借,應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅1174644.29,還是寫1174644.29-295.81=1174348.48,貸,應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額 1174644.29,還是寫1174644.29-295.81=1174348.48
白雪
于2019-04-11 20:50 發(fā)布 ??1073次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-04-11 21:34
進項稅額的余額是多少就轉(zhuǎn)多少,然后進項稅額轉(zhuǎn)出,要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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