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季度財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)表中沒(méi)有其他收益,但是我們公司有屬于增值稅加計(jì)抵減的其他收益應(yīng)該填在財(cái)務(wù)報(bào)表中的哪里?
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2019-10-14
老師,有沒(méi)有 增值稅退征退退通用申請(qǐng)表 模板下載? 還有填表說(shuō)明?
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2019-03-01
報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)比增值稅納稅申報(bào)表上多了一分錢(qián),有關(guān)系嗎?
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2018-07-09
請(qǐng)問(wèn)防偽稅控服務(wù)費(fèi)280,填到增值稅納稅申報(bào)表的主表哪個(gè)位置?
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2018-12-07
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)退稅的時(shí)候,預(yù)申報(bào)后,附表一自動(dòng)出來(lái)數(shù)據(jù),主表也出來(lái)數(shù)據(jù),那么有個(gè)表21增值稅減免稅申報(bào)表要手動(dòng)填寫(xiě)嗎
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2019-07-06
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證勾選選擇不抵扣,那填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候認(rèn)證了不抵扣的發(fā)票金額填哪里?還是收到專(zhuān)用發(fā)票做賬時(shí)候要認(rèn)證,然后增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在填。那轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2022-02-25
我們上個(gè)季度有8000預(yù)收賬款,在填增值稅申報(bào)表時(shí)多申報(bào)了8000,這個(gè)季度開(kāi)了10000的增值稅票,怎么報(bào)增值稅呢?報(bào)2000國(guó)稅系統(tǒng)不讓報(bào),怎么辦呢?
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2018-01-12
老師幫我看下這個(gè)是18年9月增值稅納稅申報(bào)表里面的稅款計(jì)算和稅款繳納,其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個(gè)分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方:應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-(已交稅金)54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是?然后申報(bào)表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧?那么分錄應(yīng)該是在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65代表了就算下個(gè)月繳納這比稅款,到10月份繳納的時(shí)候沖到借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65貸:銀行
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2019-03-13
小規(guī)模納稅人季報(bào),2月只需要報(bào)個(gè)人所得稅吧?商貿(mào)行業(yè),如果2月代開(kāi)專(zhuān)票了,已經(jīng)交了增值稅,2月申報(bào)暫時(shí)不填增值稅申報(bào)表,4月季報(bào)再填增值稅,附加稅,還有印花稅是什么情況下需要報(bào)?
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2022-02-23
如果看增值稅納稅申報(bào)表主表計(jì)算增值稅稅負(fù),是用應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷(xiāo)售收入,還是只用銷(xiāo)項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)果作為分子去除以銷(xiāo)售收入啊
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2017-03-03
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季報(bào)填增值稅申報(bào)表時(shí)第四項(xiàng),免稅銷(xiāo)售額那是填含稅的銷(xiāo)售額還是填不含稅的銷(xiāo)售額呢
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2020-01-10
外貿(mào)出口企業(yè),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選 “出口退稅勾選”,后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤且不能重開(kāi),進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)申報(bào)哪一項(xiàng)?
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2023-10-31
老師,”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報(bào)表》上的留抵稅額不一致,可以把這個(gè)差異部分調(diào)到哪個(gè)賬戶(hù)?
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2020-06-11
在申報(bào)小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí),企業(yè)本身有自開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這增值稅專(zhuān)用發(fā)票的金額填報(bào)在哪一欄呢
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2019-01-13
#提問(wèn)#請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,假如當(dāng)期出口貨物免抵退申報(bào)中有上年度紅字沖減業(yè)務(wù),且產(chǎn)生了相應(yīng)的負(fù)數(shù)征退率之差額,在填增值稅申報(bào)表二中“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”應(yīng)該不用填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧?與增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)有沒(méi)有什么關(guān)聯(lián)?
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2020-01-13
老師您好,公司銷(xiāo)售商品隨同附贈(zèng)的商品 (京東店鋪的無(wú)票收入), 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:庫(kù)存商品-*** 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)售稅額 我在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)該填到哪一列呢,銷(xiāo)售額該怎么填寫(xiě)呢,謝謝您
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2018-10-19
小規(guī)模納稅人,6月份,開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,3%,不含稅金額-31592.23,稅額-947.77.同月,開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,1%,不含稅金額10237.62,稅額102.38.填增值稅申報(bào)表,不含稅金額填-21354.61,自動(dòng)帶出,企業(yè)免稅額-640.64,保存顯示19,20欄應(yīng)小于等于免稅稅額*0.05,改為實(shí)際稅額-845.39,還是顯示錯(cuò)誤,這種情況應(yīng)該如何填表
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2020-07-04
金稅盤(pán)的年維護(hù)費(fèi)280怎么全額抵減增值稅?分錄怎么做呢??增值稅申報(bào)表怎么填呢??
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2019-04-16
小規(guī)模增值稅的申報(bào),自己開(kāi)的票的金額是填寫(xiě)增值稅主表的第三行和第一行嗎?
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2019-10-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額” 后面填不上數(shù)是怎么回事
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2020-01-09