
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表怎么填,填哪行
答: 你好,附表 2和主表對(duì)應(yīng)下面有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你對(duì)應(yīng)進(jìn)去填寫(xiě)就可以
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報(bào)表》如何填報(bào)???
答: 你好,申報(bào)表里主表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄可以填的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問(wèn)#請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,假如當(dāng)期出口貨物免抵退申報(bào)中有上年度紅字沖減業(yè)務(wù),且產(chǎn)生了相應(yīng)的負(fù)數(shù)征退率之差額,在填增值稅申報(bào)表二中“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”應(yīng)該不用填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧?與增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)有沒(méi)有什么關(guān)聯(lián)?
答: 增值稅表二中第18行應(yīng)該填寫(xiě)出口退稅的征退稅率差額(即:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),如果填寫(xiě)負(fù)數(shù)增值稅申報(bào)表提示無(wú)法保存,也可以這個(gè)月不用填寫(xiě),但是要和出口退稅稅管員溝通

