銀行卡隨機(jī)立減優(yōu)惠 ,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 問
你好,你們是支付方是嗎? 答
老師好,請(qǐng)問電信服務(wù)*互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)費(fèi)是現(xiàn)代服務(wù) 問
對(duì)的是的,屬于現(xiàn)代服務(wù)的 答
萬方公司為一般納稅人。主要銷售食用玉米油,餅干, 問
學(xué)員您好! 收購玉米:買價(jià)30萬元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 買價(jià) × 扣除率(假設(shè)為10%) = 300,000 × 10% = 30,000元。 支付運(yùn)費(fèi):取得增值稅專用發(fā)票,金額20,000元,稅額1,800元。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 1,800元。 農(nóng)產(chǎn)品被盜:10%的玉米被盜,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 30,000 × 10% = 3,000元。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 30,000 %2B 1,800 - 3,000 = 28,800元。 2. 收購玉米用于生產(chǎn)食用玉米油和集體福利 收購玉米:買價(jià)78,000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 78,000 × 10% = 7,800元。 用途: 80%用于生產(chǎn)食用玉米油(允許抵扣)。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 7,800 × 80% = 6,240元。 20%用于集體福利(不得抵扣)。 需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 7,800 × 20% = 1,560元。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 6,240元(1,560元需轉(zhuǎn)出)。 3. 職工出差取得的交通和住宿費(fèi)用 火車票:10張合計(jì)109,000元。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 票面金額 ÷ (1 %2B 9%) × 9% = 109,000 ÷ 1.09 × 0.09 = 9,000元。 汽車票:5張合計(jì)103,000元。 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 票面金額 ÷ (1 %2B 3%) × 3% = 103,000 ÷ 1.03 × 0.03 = 3,000元。 住宿費(fèi):增值稅普通發(fā)票,稅額不得抵扣。 該業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 9,000 %2B 3,000 = 12,000元。 匯總可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 業(yè)務(wù)1:28,800元 業(yè)務(wù)2:6,240元 業(yè)務(wù)3:12,000元 合計(jì)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 = 28,800 %2B 6,240 %2B 12,000 = 47,040元。 答
老師,請(qǐng)問新公司注冊(cè)流程如何操作 問
你好,這個(gè)每個(gè)省都有自己的系統(tǒng)了。 比如湖南的在這里操作 https://hnscjgj.amr.hunan.gov.cn/ 答
農(nóng)業(yè)公司購買的溫度計(jì)、電子秤這些計(jì)入管理費(fèi)用- 問
你好,是的,如辦公費(fèi)就好了 答

招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報(bào)表》如何填報(bào)???
答: 你好,申報(bào)表里主表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄可以填的。
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),增值稅納稅申報(bào)表如何填寫
答: 附表2中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你直接進(jìn)去選擇看你們是哪種就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
答: 你好這個(gè)問題已經(jīng)回復(fù)你。
申報(bào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額在增值稅納稅申報(bào)表附列資料二哪個(gè)項(xiàng)目里填寫??
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
增值稅納稅申報(bào)表上的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”是什么情況下填這一項(xiàng)?


莉莉 追問
2020-07-18 17:05
maize老師 解答
2020-07-18 17:06