
報表上的應(yīng)交稅費比增值稅納稅申報表上多了一分錢,有關(guān)系嗎?
答: 你好,一般會存在這種差異,沒關(guān)系,你把賬上調(diào)一下和申報表一致,你下次申報的時候注意,填銷售額的時候自動生成的稅額可以手動修改的
增值稅申報表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費對不上,差了幾分錢,是上個月的一筆進項,錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報表少了,怎么調(diào)整,
答: 你好!是錄錯了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費,增值稅,賬上的是15444.02,申報表上是15443.99,相差0.03,賬上的比申報表的多了3分錢,有無票收入,這個要如何處理,這3分錢?
答: 這個需要交增值稅嗎?不交的話不用做。如果需要交的話,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入。

