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年末增值稅要做一筆匯總分錄嗎?怎么做,就是把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)平,是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-01-18
每月末是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng) 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目?還是說不轉(zhuǎn)也沒關(guān)系的?
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2017-08-12
老師,我補(bǔ)交19年的增值稅,但是留底稅直接抵扣的,沒有從銀行交,那我分錄要怎么寫?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸什么?
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2020-02-25
怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”期初有數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-11-13
月末,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”;那如果進(jìn)項(xiàng)大天銷項(xiàng),該如何處理呢?
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2021-07-05
老師為什么要設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目?如果要看企業(yè)今年交稅總額要算哪些?
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2017-04-27
老師好:我想問一下月底為什么要把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅中,這不還是在應(yīng)交稅金這個科目嗎?意義在哪?不理解
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2022-02-21
老師,后面圈內(nèi)的結(jié)轉(zhuǎn),看似像是只是讓“轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)為“未交增值稅”,都是應(yīng)交稅費(fèi),并且最終還是在貸方,感覺好像就只是為了換了個二級科目名字的名字而已,性質(zhì)上沒有任何變化,是會計上的要求形式,看上去比較正規(guī)對嗎?是不是這么理解?
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2022-12-11
老師,你好!請問一下,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個科目有啥區(qū)別呢?
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2021-02-23
應(yīng)交稅費(fèi)下的轉(zhuǎn)出未交增值稅年底得結(jié)轉(zhuǎn)??就走平就行?
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2020-12-18
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 簡易計稅科目月末還是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅嗎?
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2019-08-22
應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅未交增值稅-數(shù)怎么沖回做賬呢!調(diào)平
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2022-03-11
老師,這樣正常嗎?我把應(yīng)交增值稅科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按理說,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額應(yīng)該和未交增值稅的余額一樣吧?我這個不一樣,正常嗎?
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2019-06-10
你好,之間進(jìn)行抵扣多了。后面進(jìn)行轉(zhuǎn)出了。轉(zhuǎn)出時我做的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在銀行第二月扣稅費(fèi)事。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沖零。 目前:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個仍留了這個余額在借方。這樣是對的嗎
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2020-03-17
年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個差額的部分怎么處理
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2023-01-13
老師我想問下,上次我問的這個問題,您說最后跟本月實(shí)際繳納抵減就可以了,那繳納抵減后還需要再做一筆分錄不?我看到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅在借方,是不是還需要做筆什么分錄把它左右做平呢?還是說不用做了?麻煩老師幫我看看謝謝!
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2019-11-07
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者免稅 那在報國稅時 公司交的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤 490元 和增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元 用不用 再報稅時體現(xiàn)
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2017-06-29
采用預(yù)收款方式的建筑施工企業(yè),收到進(jìn)度款,繳納增值稅,怎么做分錄,當(dāng)開具發(fā)票時,怎么避免忘記已交增值稅,而去再次繳稅呢
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2017-08-04
我們是一家供暖企業(yè),往供電局交費(fèi)是按照13%的增值稅,給商業(yè)開票是9%的增值稅,居民是免稅的,這樣全部電費(fèi)都能夠抵扣嗎?
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2022-10-20
老師,增值稅本月進(jìn)項(xiàng)9971.31本月銷項(xiàng)1269.78以往的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額貸方負(fù)數(shù)37896.75減免稅額余額貸方負(fù)數(shù)280,是啥意思,分錄怎么做?
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2019-04-28