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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-28 12:25

意思是有留抵稅額,可以抵后期的增值稅。不用再做分錄了

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-04-28 13:08

本月的做不做呢老師,本月銷項(xiàng)12769.18-進(jìn)項(xiàng)9971.3=2798.47要交錢怎么辦呢

文文老師 解答

2019-04-28 13:10

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2798.47

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-04-28 13:19

老師不好意思我還得問一下,前面那些轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方負(fù)數(shù)余額和280元減免稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額是什么意思,怎么做分錄?謝謝老師

文文老師 解答

2019-04-28 13:41

你是想將這些科目的余額結(jié)平嗎

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-04-28 13:44

老師,我就是不懂這些余額是啥意思,我是接前面的賬做的

文文老師 解答

2019-04-28 13:53

計(jì)提增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
按這個(gè)正規(guī)做法與邏輯,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方負(fù)數(shù)余額即是借方正數(shù)余額,表示計(jì)提的應(yīng)交增值稅
減免稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額即是借方正數(shù)余額,表示可以減免的稅額,如稅控盤費(fèi)用
你需要看下以前是如何賬務(wù)處理的

太陽(yáng)花~上課 追問

2019-04-28 14:10

老師,我看了前面的沒搞懂,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方負(fù)數(shù)余額代表以前計(jì)提的總數(shù)對(duì)吧?那個(gè)減免貸方負(fù)數(shù)表示之前減免過了的總數(shù)對(duì)吧?這些繳納沒有呢?

文文老師 解答

2019-04-28 14:13

是否繳納要看申報(bào)表與流水紀(jì)錄
初步判斷,企業(yè)是不欠稅的,應(yīng)該是賬務(wù)處理有問題。

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意思是有留抵稅額,可以抵后期的增值稅。不用再做分錄了
2019-04-28 12:25:27
你單位有留抵,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
2019-07-15 17:32:21
借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-03-07 17:30:03
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-03-08 15:11:54
你這個(gè)不對(duì)啊,你這個(gè)期初那這個(gè)應(yīng)該是0 ,這個(gè)貸方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后下個(gè)月交稅了,你按這個(gè)下次繳納37932.58-15678 按這個(gè)去繳納這個(gè)下期的增值稅,和這個(gè)附加稅
2020-05-25 09:19:45
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