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送心意

方老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-03-31 22:57

轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—減免稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額發(fā)生額應(yīng)該在貸方

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轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—減免稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額發(fā)生額應(yīng)該在貸方
2018-03-31 22:57:23
本月需要繳納的增值稅就是“轉(zhuǎn)出未交未交增值稅借方41529.82”這個(gè)數(shù)字 因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-03-30 16:58:24
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
同學(xué)你好,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減轉(zhuǎn)出未交借方數(shù)減減免稅額
2021-12-09 16:31:55
這個(gè)解放余額其中有566,這個(gè)是你們單位的劉迪,你看一下你的主表是不是有一個(gè)劉迪。
2022-06-17 13:56:07
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