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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-01-18 09:28

如果存在應(yīng)交未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

莎^_^莎 追問

2019-01-18 09:31

突然想明白了,謝謝老師

岳老師 解答

2019-01-18 14:01

不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快。

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如果存在應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-18 09:28:18
你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時(shí)候做
2018-11-21 19:38:35
您好,因?yàn)殇N項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是余額后就是3243.26,所以是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3243.26,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3243.26。上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是留抵的,所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-03-10 18:04:42
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好,可以直接寫一下面的一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
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