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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2016-02-03 14:56

借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 1000 
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 
貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額115  不用這樣做嗎

諾爾信~雪 追問

2016-02-03 14:59

年末進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)也不用轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅   那什么時(shí)候用這個(gè)分錄 借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 1000 
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 
貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額1150

諾爾信~雪 追問

2016-02-03 15:01

那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)候 怎么結(jié)轉(zhuǎn)

諾爾信~雪 追問

2016-02-03 15:03

年末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

諾爾信~雪 追問

2016-02-03 15:05

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2016-02-03 14:55

不是這樣的   有根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

鄒老師 解答

2016-02-03 14:57

不用 
進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)余額就掛在賬面上

鄒老師 解答

2016-02-03 15:00

不會(huì)用到這個(gè)分錄
只會(huì)用到   借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個(gè)分錄,金額就是需要交納的增值稅

鄒老師 解答

2016-02-03 15:02

不用轉(zhuǎn),在有應(yīng)納增值稅稅額的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

鄒老師 解答

2016-02-03 15:04

是的

鄒老師 解答

2016-02-03 15:13

不客氣
預(yù)祝你新年快樂

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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