月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 1000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額1150 還需要在做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 150
諾爾信~雪
于2016-02-03 14:52 發(fā)布 ??1459次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2016-02-03 14:56
借: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 1000
應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 150
貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額115 不用這樣做嗎
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

可以的
2017-09-04 22:00:33

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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