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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-16 15:18

你好,您看下這個(gè)內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

菠蘿蜜 追問(wèn)

2020-06-16 15:21

也就是只有應(yīng)交(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在貸方的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)到未交是嗎。那就是我列出的那個(gè)分錄不對(duì)哈。

立紅老師 解答

2020-06-16 15:23

你好,是的,是這樣的。

菠蘿蜜 追問(wèn)

2020-06-16 15:37

好的,對(duì)了老師,我還想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模后有留抵稅額這個(gè)我該如何處理?

立紅老師 解答

2020-06-16 15:51

你好
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人后,尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目核算。

菠蘿蜜 追問(wèn)

2020-06-16 16:06

我們是現(xiàn)在已經(jīng)勾選認(rèn)證,并且在申報(bào)表上面已經(jīng)有顯示留抵稅額多少,我們是不是在成為小規(guī)模納稅人那個(gè)月做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

立紅老師 解答

2020-06-16 16:13

你好,不是的,沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目核算。

借,應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)轉(zhuǎn)出)

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你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對(duì)的。
2020-04-16 15:02:29
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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