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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-09-04 22:01

鄒老師 : 預付款項 
取得發(fā)票的 
哪個公司開具了發(fā)票就沖銷哪個預付明細就是了回復 
2017-09-04,21:49:11 
老師,開具發(fā)票的就做 借;原材料 貸;預付賬款   沖銷處理, 
 那沒開發(fā)票的,可能不會開發(fā)票的了呢,還是做 借;預付賬款——某某公司 貸;銀行存款 處理了??

袁老師 解答

2017-09-04 22:00

可以的

袁老師 解答

2017-09-05 07:04

是的,等實在不能開具發(fā)票的,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-05 08:05

如果剛開始沒有要求對方?jīng)]有開具發(fā)票,現(xiàn)在還沒有讓對方不開嗎? 
或者是說,對方開的是普票不是是專票,我做沖銷處理的時候是,借:原材料   貸:預付賬款   就可以了吧。

袁老師 解答

2017-09-05 08:46

是的,等實在不能開具發(fā)票的,就轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-09-05 09:08

如果剛開始沒有要求對方?jīng)]有開具發(fā)票,現(xiàn)在還沒有讓對方不開嗎? 
或者是說,對方開的是普票不是是專票,我做沖銷處理的時候是,借:原材料 貸:預付賬款 就可以了吧。

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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