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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 15:23

你好,可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

千葉涼萍 追問

2020-01-02 15:29

平時(shí)沒有按月結(jié)轉(zhuǎn) ,年末結(jié)賬之前需要沖平進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅科目嗎?

郭老師 解答

2020-01-02 15:32

如果月末沒有做,年末需要做的。

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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
是的,你的理解是對(duì)的
2019-05-29 10:00:59
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