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2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅,2017年少計(jì)提了,在2018年補(bǔ)提的,是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
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2018-12-22
以前年度有未彌補(bǔ)虧損的情況下,可以用當(dāng)季的利潤減以前年度虧損后,計(jì)算所得稅,可是季度申報(bào)第8行是灰色的,填不了,可以用2018年第一季度盈利彌補(bǔ)2017年虧損嗎?
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2018-04-06
以前年度虧損所以沒增加企業(yè)所得稅稅種,今年四月增加,但申報(bào)表上沒有以前年度虧損數(shù)據(jù),現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒做收入的預(yù)收賬款,19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項(xiàng)收入,那這筆錢要交企業(yè)所得稅么?
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2019-07-08
老師,我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候有一筆5月份的管理費(fèi)用忘記轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
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2019-07-19
老師,您好!第一季度有預(yù)繳所得稅,到第四季度利潤總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤金額呢?
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2023-01-14
老師,報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算,計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù),在哪張表上體現(xiàn)?
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2022-05-21
12月忘記計(jì)提10-12月的企業(yè)所得稅,1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?做以前年度損益調(diào)整嗎,麻煩發(fā)下完整的分錄,謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒有記提。。
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2021-04-14
有一個(gè)賬務(wù)處理上的問題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02
企業(yè)所得稅里面 利潤總額調(diào)減前五年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損 但是稅法里 收入總額-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 這兩個(gè)都可以抵為什么還需要調(diào)整呢 我有點(diǎn)混亂了
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2022-04-13
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致第三季度報(bào)表填寫錯(cuò)誤,企業(yè)所得稅也繳納錯(cuò)誤。第三季度報(bào)表一出錯(cuò),第四季度也跟著出錯(cuò)。第四季度的企業(yè)所得稅也申報(bào)錯(cuò)誤。現(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時(shí),因?yàn)?0月份和12月份企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納錯(cuò)誤,我在修改憑證時(shí)要不要把企業(yè)所得稅計(jì)提改成正確的金額,在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤? 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程,我現(xiàn)在整個(gè)頭腦不清爽
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2023-03-24
請(qǐng)問老師,用了以前年度損益調(diào)整科目,需要更正申報(bào) 企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-01
你好,我想問,有個(gè)客戶去年虧損三百萬,他今年應(yīng)該盈利在三百萬之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個(gè)以前年度虧損彌補(bǔ)么
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2019-09-07
建筑企業(yè)16到18年工程結(jié)束,18年度匯算清繳所得稅只申報(bào)真正拿到手的收入500萬,正常按照工程合同應(yīng)該是2000萬收入,今年20年拿到剩余1500萬收入,可以調(diào)整18所得稅年報(bào)嗎,把這1500收入拿到18匯算,更正所得稅年報(bào)。因?yàn)榘凑展こ踢M(jìn)度確定收入稅法上應(yīng)該認(rèn)可全部收入在18年,不論你真取沒取得,請(qǐng)教老師
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2020-05-26
老師?凈利潤和本年利潤最后一個(gè)月對(duì)不上,怎么查?我12月計(jì)提所得稅費(fèi)后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后,是不是要先計(jì)提了盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
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2022-01-12
老師,您好,我現(xiàn)在要報(bào)2021年的企業(yè)所得稅年度報(bào)表,但是我有以前年度損益調(diào)整,增加利潤需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,這個(gè)增加額我要填在哪個(gè)表里?謝謝老師!
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2022-05-26
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師,請(qǐng)問下19年12月計(jì)提所得稅時(shí):借:所得稅 900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900;多計(jì)提100元,20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬?謝謝!
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬塊所得稅,請(qǐng)問老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,2017年 繳的所得稅全部退回,收到退回所得稅時(shí),怎么做賬
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2018-07-04
老師,22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù),實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0,當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22