
目前正在2021進行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬塊所得稅,請問老師需要在2021年年末計提這筆8萬塊所得稅么
答: 是的,應(yīng)當(dāng)在2021年年末計提8萬塊所得稅。此外,在本期支出所得稅歸屬前,您還需要考慮本期應(yīng)付和預(yù)付稅款是否已經(jīng)足額支出。
請問老師,因開票問題2021年稅務(wù)要求我公司對2019年一筆采購業(yè)務(wù)做進項轉(zhuǎn)出不得抵扣,沒有重新匯算清繳2019年的所得稅,請問匯算清繳2021年所得稅時,是否需要在2021年調(diào)增應(yīng)納稅所得額10萬呢?
答: 對的是的,需要調(diào)整的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我正在申報2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,疑問如下:我司于2021年1月更正申報了2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳年報,補繳2018年度的企業(yè)所得稅32002.52元,滯納金9568.75元(原因是:18年的成本票中有50萬元為虛開發(fā)票,稅局要求更正2018年度的企業(yè)所得稅申報表);我現(xiàn)在申報2021年度的匯算清繳時未填列這兩筆金額(補繳2018年度的企業(yè)所得稅32002.52元,滯納金9568.75元),請問我的2021年度匯算清繳申報表是否正確
答: 您好,不正確,需要體現(xiàn)營業(yè)外支出9568.75,同時納稅調(diào)增
2020年企業(yè)所得匯算清繳時繳納的所得稅費用通過以前年度損益調(diào)整科目,在2021年所得稅匯算清繳時要調(diào)減嗎?
現(xiàn)在做匯算清繳,繳納2021年的企業(yè)所得稅,請問也要計提嗎,那不是會在2022年的利潤表上面提現(xiàn)企業(yè)所得稅呢
您好,老師!公司實行小企業(yè)會計準則,2019年匯算清繳需補繳2萬企業(yè)所得稅,請問補繳這筆企業(yè)所得稅是做進2019年還是當(dāng)年直接計提或不計提?

