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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-26 15:29

按調(diào)整后的金額填報數(shù)據(jù)。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-26 16:44

老師,您好,我想知道我得把這個金額填在哪張表里?哪項里?麻煩老師了!

文文老師 解答

2022-05-26 16:50

以前年度損益調(diào)整,若實際調(diào)整的是收入,就直接將收入金額增加

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你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30
是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準(zhǔn)則:借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅   補交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40
你好,借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31
你好!你是有退稅是嗎?
2019-05-06 14:55:17
你好 是的 沖多計提的所得稅 借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
2019-03-12 15:05:41
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