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因代開專票而多扣的增值稅0.01元,調整時,有些說借:營業(yè)外支出 貸應交增值稅,有些說借:主營業(yè)務收入,貸應交增值稅,還有說借管理費用-其他,貸應交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
應交增值稅下面的三級科目,(進項稅額,銷項稅額,減免稅額,轉出未交增值稅,進項稅額轉出),年底要將余額結平嗎?二級科目應交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
老師您好: 上個月開了一張增值稅發(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費是3106.15元。然后網上增值稅報稅的時候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應該馬上做一筆分錄: 借:預收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務收入 62122.95 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務收入 62122.95 應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)3106.15
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2019-09-12
30.某企業(yè)應交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 立身以立學為先,立學以讀書為本. 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
4、某企業(yè)應交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應交稅費 222101 應交增值稅 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉出未交增值稅 222102 應交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經費 以上科目編碼中,哪些是明細科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
“營改增”后房地產企業(yè)增值稅預交問題
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2023-02-21
老師,你好!我想請教一下:老板問我這個季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額,得到的就是本季度應交的增值稅呢?
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2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個余額怎么做平? 老師這邊你回復直接結轉到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做? 借:應交稅費-未交增值稅-轉出未交增值稅 90元 貸:應交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產品借:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應交稅金--應交增值稅—轉出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
例8月車間工人的保險1060元(其中稅額是60元),當月進項稅1000元(包括認證的保險發(fā)票在內),銷項稅1300元,福利費不得抵扣,進項稅額轉出需次月申報轉出,那么月未與下月初的賬務如何處理?8月底我的賬務處理如下:借:應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 360 貸:應交稅費-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費用-福利費 60 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出60借:應交稅費-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細賬上:應交稅費是-7074.01,(應交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產負債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應交增值稅——應交增值稅 (進 1.5貸:應付賬款:50 ??難道再補一筆 借:應交稅——應交增值稅——進項稅轉出 1.5 貸:應交稅費——應交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡易計產品貸:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,借其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡易計產品借:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
老師,基金公司轉讓金融資產,賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
1/833
2019-06-19
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個月計提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
小規(guī)模納稅人。增值稅要計提嗎?如果不需要計提,繳納的增值稅的分錄借 應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會計科目,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅金 增值稅繳稅時借,應交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會計科目嗎,
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2019-03-28
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬,不用交增值稅,分錄還用計提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計入營業(yè)外收入,對嗎?
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2017-04-18