上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補(bǔ)做分錄要怎么做?
謝老師
于2019-04-16 16:40 發(fā)布 ??833次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-16 17:24
你好 你 分錄做錯了 是借 其他應(yīng)收款42000 貸 其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅2000元 你再把這個簡易計稅做個分錄 借 應(yīng)交 稅費(fèi) 簡易計稅 2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅2000
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你好 你 分錄做錯了 是借 其他應(yīng)收款42000 貸 其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅2000元 你再把這個簡易計稅做個分錄 借 應(yīng)交 稅費(fèi) 簡易計稅 2000 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅2000
2019-04-16 17:24:36

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-04-16 17:09:08

貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金--銷項稅500
然后做結(jié)轉(zhuǎn)借 應(yīng)繳稅金--銷項稅 500
貸 應(yīng)繳稅金--未交增值稅
然后你下個月交的時候就是借 應(yīng)繳稅金--未交增值稅
貸 銀行存款
2019-04-16 15:58:46

那你下邊的分錄應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,而不是未交增值稅。
2021-12-16 09:19:29

你好,你這個分錄沒什么問題呀
2021-01-04 15:25:17
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