老師,我們的行業(yè)是:架線及設(shè)備工程建筑,去年我們的 問
你好,這個是資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi),應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。 答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè),老板為了拿高新補(bǔ) 問
同學(xué)你好,沒有實際研發(fā)活動,即沒有費(fèi)用發(fā)生,沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那如何歸集呀,沒辦法歸集。會計也沒辦法硬做呀,退一萬步說,賬能硬做,那業(yè)務(wù)呢,沒辦法無中生有呀。 答
當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 問
同學(xué),你好 因為這個是農(nóng)產(chǎn)品,只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算,這個是特殊算法 答
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”, 問
你好可以的,可以做的 答
個人注冊了個體工商戶,然后又以個人的名義承接業(yè) 問
你好,可以代開。這個是2個主體??梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答

我們公司做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅。貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收其他企業(yè)款。是何意思,我搞不明白
答: 這個是應(yīng)付其他公司的進(jìn)項稅,是不是購買進(jìn)項票了
游樂設(shè)備出租,沒有發(fā)票回來,取得收入,8萬,分錄, 借:其他應(yīng)收款80000 ,貸:其他業(yè)收入77669.9 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅 2330.1 發(fā)票是稅局代開的,需計提附加稅嗎成本,怎么做呢
答: 如果是一般納稅人??茨惝?dāng)月是否有進(jìn)項稅,如果有進(jìn)項稅抵扣,抵扣后還要繳納增值稅的話,要計提附加稅 成本,可以是設(shè)備的折舊成本計入其他業(yè)務(wù)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅業(yè)務(wù):外貿(mào)型出口退稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證,這筆分錄怎么做?(帶末級科目)只是認(rèn)證了進(jìn)項、開了出口發(fā)票但是還沒申請出口退稅,需要做一筆:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-出口退稅 這樣的分錄嗎?
答: 你好,不用的,你申請了退稅之后再做這個就行。


2463024587 追問
2018-12-17 10:18
辜老師 解答
2018-12-17 10:28
2463024587 追問
2018-12-17 10:56
辜老師 解答
2018-12-17 11:17