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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-09-12 14:10

既然你當(dāng)月沒有做銷售憑證,那么你本月補做的話,還應(yīng)該是應(yīng)交稅費-銷項稅金

Tracy_φ(?_?昕 追問

2019-09-12 14:12

因為這個是上任會計遺漏下來的,現(xiàn)在這張發(fā)票也找不到了,我還能做這筆分錄嗎?
然后如果還是確認(rèn)銷項稅額的話,那我報稅不是重復(fù)報了嗎?

三寶老師 解答

2019-09-12 14:14

你上月已經(jīng)申報,沒有做賬,那么本月只需要做賬,不需要申報

Tracy_φ(?_?昕 追問

2019-09-12 14:19

我看了之前財務(wù)的分錄,她當(dāng)月計提稅金的時候是直接這樣做的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3106.15
    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅3106.15
之前沒有計提借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   3106.15
                        貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3106.15
所以很久以前的銷項稅額余額一直都有
那我本月做計提的時候,如果我確認(rèn)了這筆收入,也貸了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3106.15
那我本月計提稅費的分錄要怎么做呢?

三寶老師 解答

2019-09-12 14:21

他做得不是計提銷項稅金,是結(jié)轉(zhuǎn)稅金憑證,按新會計準(zhǔn)則,稅金結(jié)轉(zhuǎn)憑證不需要。因此,你只要貸銷項稅金就可以

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注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
計算繳納增值稅時的分錄 借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸 銀行存款
2018-07-05 20:15:15
你好,沒問題,這個就是這么做的。
2021-12-10 11:45:35
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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