老師:小規(guī)模納稅人,本月確認(rèn)收入時(shí):1.如果去稅局發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(應(yīng)交稅金),貸:銀行存款;2.如果是企業(yè)自己開票,則確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,次月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
熊貓公主
于2015-12-23 11:18 發(fā)布 ??1910次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2015-12-23 11:29
小規(guī)模 沒有應(yīng)交增值稅明細(xì)科目 但是軟件預(yù)先設(shè)置了 我的建議是 收入時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 繳納時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金
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我那個(gè)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目 要么只有明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 要么就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-11 10:40:01

注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的
結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52

你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05

你好,同學(xué)
老師看了,這個(gè)分錄沒問題的
2024-01-08 16:55:44

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)不用核算3級(jí)明細(xì)科目,只要核算到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了
2019-03-27 09:18:06
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