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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-23 08:45

一般納稅人的對的是這么做的。

雨點 追問

2024-05-23 08:48

留抵是3419.65元,本期銷項5093.69元,進項無,那最后一步是不是要寫差額呢?要不資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費 和應(yīng)交稅金  取數(shù)就錯了

郭老師 解答

2024-05-23 08:49

好,你之前留底科目在哪個里面掛著?

雨點 追問

2024-05-23 08:54

在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
  借方里

郭老師 解答

2024-05-23 08:55

最后分錄這個金額應(yīng)該是這個月的銷項減去上一個月的留底再結(jié)轉(zhuǎn)。

雨點 追問

2024-05-23 08:57

這樣資產(chǎn)負債表的取數(shù)就不會錯了,是嗎

郭老師 解答

2024-05-23 09:00

你好,資產(chǎn)負債表不會取錯的。

雨點 追問

2024-05-23 09:11

我最后一個分錄沒有寫差額,資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費  5093.69元,其中  應(yīng)交稅金  5093.69元,這就是分錄錯了,才取數(shù)錯了嗎?

郭老師 解答

2024-05-23 09:13

你好,那你再做一個借應(yīng)交稅費未交增值稅,待應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個金額是留底的不就行了。

雨點 追問

2024-05-23 09:20

就是    借   應(yīng)交稅費-未交增值稅   3419.65   貸   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅    3419.65   這樣嗎?就是把轉(zhuǎn)出未交增值稅沖平嗎?

郭老師 解答

2024-05-23 09:24

是的對的是的對的。

雨點 追問

2024-05-23 09:46

我沒有寫差額做憑證,應(yīng)交稅費的一級科目的貸方余額是差額,如果寫差額做憑證,那就是明細科目未交增值稅的貸方余額為差額,報表就取數(shù)明細科目的數(shù)---就是差額,也是下個月要交的增值稅,對嗎?

郭老師 解答

2024-05-23 09:47

是的,對的,是這么做的。

雨點 追問

2024-05-23 09:51

轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是進項稅

郭老師 解答

2024-05-23 09:53

進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

郭老師 解答

2024-05-23 09:53

他兩個的差額,也就是你需要繳納的增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

雨點 追問

2024-05-23 09:57

現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出的未交增值,是之前的留抵稅,也就是進項稅,因為我們的系統(tǒng)里要選擇稅的種類

郭老師 解答

2024-05-23 10:01

你好,選擇增值稅這個不就行了?

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一般納稅人的對的是這么做的。
2024-05-23 08:45:21
您好,這個是沒錯的,最后沒錯
2024-05-22 17:23:10
你好,是小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)免征的增值稅嗎??
2021-07-12 16:27:15
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)
2020-05-31 20:50:41
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