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這月購進一臺車進項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結轉…… 3.進項稅額轉出:借:應交稅費-進項稅額轉出537.61 貸:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 4.結轉未交:借:應交稅費-轉出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉出嗎
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2017-12-09
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入或銷售收入 應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 需要設置 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
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2017-12-06
我購買稅盤的費用,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,借:管理費用-紅字,是不是還需要借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個明細科目走平呢?
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2018-10-18
12月一筆材料進項轉出(借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸:應交稅費-進項稅額2000),結轉本年增值稅紅字(借:應交稅費-進項稅額 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000),這樣做有地方錯嗎
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2019-07-24
進出口進項轉出:為什么要這樣子 借:應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
因代開專票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時,有些說借:營業(yè)外支出 貸應交增值稅,有些說借:主營業(yè)務收入,貸應交增值稅,還有說借管理費用-其他,貸應交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
老師,你好!我想請教一下:老板問我這個季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額,得到的就是本季度應交的增值稅呢?
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2019-10-08
老師,賬上未交增值稅有貸方余額90元,系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù),找不到多出的原因,請問這個余額怎么做平? 老師這邊你回復直接結轉到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做? 借:應交稅費-未交增值稅-轉出未交增值稅 90元 貸:應交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預交問題
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2023-02-21
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應交稅金—應交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應交稅金--應交增值稅—轉出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
例8月車間工人的保險1060元(其中稅額是60元),當月進項稅1000元(包括認證的保險發(fā)票在內(nèi)),銷項稅1300元,福利費不得抵扣,進項稅額轉出需次月申報轉出,那么月未與下月初的賬務如何處理?8月底我的賬務處理如下:借:應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 360 貸:應交稅費-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費用-福利費 60 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出60借:應交稅費-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細賬上:應交稅費是-7074.01,(應交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應交增值稅——應交增值稅 (進 1.5貸:應付賬款:50 ??難道再補一筆 借:應交稅——應交增值稅——進項稅轉出 1.5 貸:應交稅費——應交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡易計產(chǎn)品貸:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,借其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
2/1068
2019-04-16
老師,基金公司轉讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
1/833
2019-06-19
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個月計提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
小規(guī)模納稅人。增值稅要計提嗎?如果不需要計提,繳納的增值稅的分錄借 應交稅費 應交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會計科目,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅金 增值稅繳稅時借,應交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會計科目嗎,
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2019-03-28