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生活服務(wù)行業(yè)第一季度免征增值稅,月未應(yīng)交稅費(fèi)要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
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2021-06-24
老師您好:麻煩問一下稅控盤減免費(fèi)用增值未交里放著嗎?不用為零嗎?
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2023-11-13
請(qǐng)教老師,個(gè)體工商戶未超過定額是否需要交納增值稅和個(gè)人所得稅?
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2019-09-02
你好,當(dāng)季開了30萬廣告費(fèi),增值稅未達(dá)到起征點(diǎn),要不要交文化建設(shè)稅
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2022-07-27
老師,期初有留抵,本月有銷項(xiàng)無進(jìn)項(xiàng)需要把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2020-06-19
公司是小規(guī)模納稅人,一、開出增值稅普通發(fā)票,信息技術(shù)服務(wù)905.5,借:應(yīng)收賬款 905.5貸:主營業(yè)務(wù)收入 879.13 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 26.37 對(duì)嘛? 二、如果是代開增值稅專用發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 905.5貸:主營業(yè)務(wù)收入 879.13 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 26.37 對(duì)嘛
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2016-08-03
本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬,進(jìn)項(xiàng)稅額為101萬元,則月末不需要編制會(huì)計(jì)分錄,此時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 賬戶有借方余額1萬,屬于尚未抵扣的增值稅。 既然不做分錄那么這里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方有一萬體現(xiàn)在哪里呢? 報(bào)表里????
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2018-04-10
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,是否需要預(yù)交增值稅,預(yù)交的增值稅在申報(bào)表中那行那列填寫?剛咨詢12366答復(fù)全款未收到時(shí)不需申報(bào),暈!
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2017-05-10
應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅和應(yīng)交稅費(fèi)-出口抵減內(nèi)銷,這兩個(gè)科目,月結(jié)要不要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
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2018-03-23
應(yīng)交增值稅的賬面期末余額與第二年的年初的未抵扣數(shù)是什么關(guān)系
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2017-07-04
預(yù)交稅款后,開具發(fā)票申報(bào),但未確認(rèn)收入。增值稅這塊會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-02
增值稅申報(bào),表格填完,但是提交不了,提示確認(rèn)平臺(tái)未簽名,是咋回事呀
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2019-11-12
未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易存貨出售時(shí)為什么是乘80%,而不是20%,這個(gè)是評(píng)估增值?
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2020-05-07
老師,普通發(fā)票的防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),是可以全額抵扣的,那它的賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--未交增值稅 貸:管理費(fèi)用 當(dāng)月直接抵減應(yīng)交的增值稅費(fèi)用嗎?
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2017-05-31
制造費(fèi)用增值稅加計(jì)抵扣5%的會(huì)計(jì)分錄怎么做的?比如我的應(yīng)納增值稅是5W,但是我的加計(jì)扣除可以抵扣掉這5W,就不用實(shí)際交稅了,那分錄是借應(yīng)交稅金-未交增值稅5W 貸方是掛哪個(gè)科目呢?
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2024-03-14
老師 麻煩問一下,之前所有的未開票收入一直沒交增值稅,怎么補(bǔ)救?。?/span>
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2019-05-25
完工百分比確認(rèn)收入比開票金額大,未開票的收入什么時(shí)候交增值稅
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2018-06-07
公司2018年4季度共計(jì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票8萬元,本季度增值稅免征,城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報(bào)表怎么填?
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2019-01-09
老師,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為-18413.56,增值稅報(bào)表上為19862.26,相差1448.7是上幾個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,做未認(rèn)證發(fā)票處理了。怎么把增值稅報(bào)表上的應(yīng)交的稅和賬上的一致呢?要不報(bào)表上就交多1448.7的稅了
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2018-12-06
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,給對(duì)方開了紅字登記表,當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
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2019-12-08