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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-24 16:24

你好       免稅的直接都不做 增值稅的。 直接做 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 免稅收入 

木子麗 追問

2021-06-24 17:11

是因為生活服務(wù)行業(yè)第一季度免征增值稅,才會有這個情況,所以我已經(jīng)放在應(yīng)交稅金了,要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

meizi老師 解答

2021-06-24 17:21

你好     去轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入去 ; 別做營業(yè)外收入。 這樣你會繳納所得稅的 

木子麗 追問

2021-06-24 19:50

哦,我們子公司3月份有筆菜品是母公司付的錢,發(fā)票也開給母公司,導(dǎo)致子公司3月份有利潤,有什么方法可以不用交所得稅嗎

meizi老師 解答

2021-06-24 19:54

你好  這個菜品是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 描述業(yè)務(wù) 

木子麗 追問

2021-06-24 20:48

當(dāng)時子公司還沒有辦好證,餐廳的食材款是母公司付的,

meizi老師 解答

2021-06-24 21:04

你好 那你子公司做 ;借  原材料 貸 其他應(yīng)付款-母公司 這樣掛著 只是沒有發(fā)票無法稅前扣除 

木子麗 追問

2021-06-24 21:36

子公司這樣做也不影響損益呀

meizi老師 解答

2021-06-25 06:39

你領(lǐng)用要計入成本去的,到時會影響利潤了

木子麗 追問

2021-06-25 08:10

但發(fā)票是開給母公司的呀,子公司不能做其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2021-06-25 08:14

 你好   本身開票就應(yīng)該開給子公司的; 是子公司的業(yè)務(wù) ; 這個開給母公司 ;母公司也不能拿來做費用或者成本的 ;  子公司正常做原材料;  領(lǐng)用計入成本 ;然后 由于子公司沒有發(fā)票匯算調(diào)整 ;這樣才是真實的體現(xiàn)了業(yè)務(wù) ;  

木子麗 追問

2021-06-25 08:33

那子公司拿著供貨商開給母公司的發(fā)票,做成本,這樣不行吧

木子麗 追問

2021-06-25 08:34

當(dāng)時子公司營業(yè)執(zhí)照還在辦理中,沒辦法給子公司開發(fā)要的

meizi老師 解答

2021-06-25 08:48

 你好 子公司 是拿著發(fā)票 做成本;但是由于不是子公司抬頭發(fā)票 ; 最終匯算要調(diào)增處理的 ;  

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你好? ? ? ?免稅的直接都不做 增值稅的。 直接做 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 免稅收入?
2021-06-24 16:24:17
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
不是不征稅收入,根據(jù)《財政部、 國家稅務(wù)總局關(guān)于減免及返還的流轉(zhuǎn)稅并入企業(yè)利潤征收所得稅的通知》(財稅字〔1994〕074號)規(guī)定:對企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅(含即征即退、先征后退),除國務(wù)院、 財政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的項目以外,都應(yīng)并入企業(yè)利潤,照章征收企業(yè)所得稅。對直接減免和即征即退的,應(yīng)并入企業(yè)當(dāng)年利潤征收企業(yè)所得稅;對先征稅后返還和先征后退的,應(yīng)并入企業(yè)實際收到退稅或返還稅款年度的企業(yè)利潤征收企業(yè)所得稅。
2019-12-12 14:58:36
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
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