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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-31 15:05

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

向陽の花 追問

2017-05-31 15:16

老師:之前沒有這個科目,增加一個應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這個科目嗎?

鄒老師 解答

2017-05-31 15:16

你好,是的

向陽の花 追問

2017-05-31 15:19

老師,如果不增加這個科目,先計入未交增值稅,再轉入銷項稅額借方,這樣處理可以嗎?

鄒老師 解答

2017-05-31 15:19

你好,不可以的

向陽の花 追問

2017-05-31 15:42

老師,應交稅費——應交增值稅(減免稅款)這個科目期末要結轉嗎,如果要結轉的話怎么結轉?

鄒老師 解答

2017-05-31 15:43

你好,不需要的

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相關問題討論
您好 借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 借方藍字 借:管理費用 借方紅字
2019-09-20 13:32:44
購買時候借管理費用貸銀行存款 抵減時候借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業(yè)外收入補貼收入
2015-10-11 09:15:20
后期每年發(fā)生的技術維護費也可以全額抵減增值稅的 賬務處理沒有區(qū)別
2019-09-29 16:37:18
下個月出借應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)務收入
2017-04-24 16:26:13
可以參考圖片上面的分錄進行處理。
2019-01-08 14:57:59
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