
老師,期初有留抵,本月有銷項(xiàng)無進(jìn)項(xiàng)需要把銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
答: 你好,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,年末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),在轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
答: 您好,您的分錄是不正確的,不需要:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
答: 你好 ; 你留抵了 把 結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)到未交增值稅借方掛著即可 。 以后抵減即可


仙人掌 追問
2020-06-19 15:36
汪晨老師 解答
2020-06-19 15:37