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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 16:43

你好 是的 先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面你留抵就行 有稅費(fèi)的時(shí)候再抵減就行

living 追問

2019-06-26 16:51

剛才忘記問老師,那到年底轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,豈不是還要調(diào)賬?我感覺把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目是不對(duì)吧,上月本身就有留抵稅額,到下月是不用繳稅的

meizi老師 解答

2019-06-26 16:54

你好 年底有余額就掛著就行 次年繼續(xù)抵減

living 追問

2019-06-26 16:56

轉(zhuǎn)出未交增值稅是指當(dāng)期銷項(xiàng)稅額大于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額(含留抵稅)的差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的過程,它是對(duì)當(dāng)月應(yīng)交增值稅的過渡科目,轉(zhuǎn)出的金額就是當(dāng)月要繳納的增值稅,可是我留抵的大于銷項(xiàng),根本就不需要繳稅啊

meizi老師 解答

2019-06-26 16:58

你好 你留抵或者進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)都是不需要交納增值稅的 你也可以不結(jié)轉(zhuǎn)或者等著要繳納的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 有的公司沒結(jié)轉(zhuǎn) 有的是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅放著的

living 追問

2019-06-26 17:01

那我貸方銷項(xiàng)稅不結(jié)轉(zhuǎn),登記明細(xì)賬的時(shí)候,直接在賬上顯示要繳納385的稅費(fèi),而實(shí)際報(bào)表上我沒有繳納,那不是帳表不符了

meizi老師 解答

2019-06-26 17:10

你好 你檢查下你的明細(xì)賬 你沒結(jié)轉(zhuǎn)的話會(huì)在銷項(xiàng)稅里面的

living 追問

2019-06-26 17:13

我感覺咱倆說的都不在一個(gè)頻道上

meizi老師 解答

2019-06-26 17:15

那你看看問問其他老師 看其他老師怎么說

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
需要按上面那個(gè)步驟做,財(cái)會(huì)2016.22
2019-08-13 11:05:36
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以的
2017-09-04 22:00:33
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