老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目,本月銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn),本月無(wú)需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)分錄:借銷(xiāo)項(xiàng)5萬(wàn),貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
陳愛(ài)娟
于2022-01-10 15:22 發(fā)布 ??497次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-10 15:28
你好 ; 你留抵了 把 結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)到未交增值稅借方掛著即可 。 以后抵減即可
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-30 13:44:51

你好!這個(gè)按現(xiàn)在的制度,不結(jié)平的。
2018-08-09 11:33:02

你好,不是一個(gè)科目的,轉(zhuǎn)出未交對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出多交
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
多交了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-12-02 10:25:55

二級(jí)科目
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23

您好!是的。進(jìn)項(xiàng)稅也一直有余額啊
2017-05-16 10:11:03
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