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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-12-08 11:44

你直接就是 這個分錄,金額是負(fù)數(shù)就可以了

魏梅 追問

2019-12-08 11:45

負(fù)數(shù)發(fā)票未到

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 11:45

沒有到你就暫時不作處理。到了再做賬

魏梅 追問

2019-12-08 11:45

到了得咋做啊

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 11:46

就是做負(fù)數(shù)分錄啊,你上面的分錄,金額是負(fù)數(shù)就可以了

魏梅 追問

2019-12-08 11:48

可開了紅字的,當(dāng)月不處理,報稅不就不一致了

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 11:51

你報稅,你直接進(jìn)轉(zhuǎn)出處理,你賬上你是收到發(fā)票做負(fù)數(shù)處理就可以了。

魏梅 追問

2019-12-08 12:11

上次問,有個老師讓我做借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在糊

魏梅 追問

2019-12-08 12:15

老師,我真的不明白了?該咋辦

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 12:16

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是指收到的進(jìn)項,不能抵扣,才用這個科目。
你現(xiàn)在是沖紅,是負(fù)數(shù)。也就是負(fù)數(shù)分錄。

魏梅 追問

2019-12-08 12:18

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 12:25

不客氣,祝你工作愉快。

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你直接就是 這個分錄,金額是負(fù)數(shù)就可以了
2019-12-08 11:44:31
你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2024-12-31 17:16:50
同學(xué),你好 收到一張紅字發(fā)票,之前分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以
2022-06-07 11:22:07
對的,你第二個分錄是正確的
2020-03-17 10:18:10
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