原分錄借:管理費(fèi)用3539.81 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅460.19 貸:銀行存款4000 原分錄錯(cuò)誤 應(yīng)該是借方:應(yīng)付賬款4000 貸方:銀行存款4000 收到發(fā)票 借方;應(yīng)稅費(fèi)-增值稅460.19 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-暫估-460.19 現(xiàn)在我紅字沖 我可以這樣記賬嗎? 借:管理費(fèi)用-3539.81(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-460.19(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款4000(正數(shù)) 借方;應(yīng)稅費(fèi)-增值稅460.19 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-暫估-460.
Coco????c
于2020-07-16 18:29 發(fā)布 ??1089次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-07-16 18:34
你好
分錄可以這么做的
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你好,定額發(fā)票是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可供抵扣的,其他的是正確的
2018-11-15 15:56:21

你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28

預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
取得發(fā)票 借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
2018-11-21 15:30:35

你好,按照第一種方式寫就可以
2019-05-30 09:00:50

你好,3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用
2017-05-24 16:10:43
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