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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-10-16 10:49

借:銀行存款  3094 
       管理費(fèi)用-保險費(fèi)  -2919 
       應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅  -175 
全部放借方就行了

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-10-16 10:53

但是發(fā)票沒退呀

蔣老師 解答

2018-10-16 10:54

有誤退回,你肯定又重新支付了一筆正確的,那么再做一筆剛才的分錄就行了,這個就是根據(jù)原始憑證來做

梁╱梨渦淺笑 追問

2018-10-16 10:58

這個發(fā)票是已經(jīng)當(dāng)月認(rèn)證了,但是退回這筆款后,下個月才重新支付了,所以我還是不太明白怎么處理這個賬

蔣老師 解答

2018-10-16 11:00

那你最好這樣做 
拿到發(fā)票 
借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)2919 
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅175 
貸:應(yīng)付賬款3094 
支付, 
借:應(yīng)付賬款 3094 
   貸:銀行存款 3094 
退回,,沖上面的支付 
下個月重新支付又按 
借:應(yīng)付賬款 3094 
   貸:銀行存款 3094

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借:銀行存款 3094 管理費(fèi)用-保險費(fèi) -2919 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -175 全部放借方就行了
2018-10-16 10:49:42
你好!借:其他應(yīng)付款 6500 借銀行存款就可以的
2019-11-04 10:42:35
你好,你的分錄是正確的
2021-12-09 14:03:21
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
你好同學(xué),這個銀行存款是誰收到的。
2022-03-31 14:45:57
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