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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-12-27 15:15

學員你好,你可以調整原材的應付賬款-XX公司到其他應付款-老板,分錄就寫老板墊付XX費用

天使愛美麗 追問

2022-12-27 15:21

感謝老師的回復,分錄怎么寫呢,能直接應付賬款調到其他應付款嗎? 還是需要紅沖之前的分錄重新寫分錄呢?  其實這些費用已經(jīng)支付了,只是老板當時報銷這筆費用用別的票代替了, 再就是我們其他應付款借方也被代賬公司掛了幾個員工,具體情況就是當時老板沒票也給員工報銷了,我是否能拿上述的費用發(fā)票來沖這個其他應付款的借方呢?

悠然老師01 解答

2022-12-27 15:25

借:應付賬款   貸:其他應付款就可以的

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相關問題討論
這個是有發(fā)票的嗎 沒有發(fā)票的話是不是已經(jīng)調增了
2019-11-07 12:46:39
你好,沒有發(fā)票先計入預付賬款核算
2017-05-13 11:21:50
你的發(fā)票如果說是綠化之類的可以。
2021-11-16 10:39:52
,借:管理費用 負數(shù) 貸:應付賬款 房東 負數(shù) 借預付賬款/待攤費用 -房租6000 貸應付賬款 -房東,6000 發(fā)票貼這后面,借管理費用 貸預付賬款 房租,
2020-07-06 13:34:40
可以,匯算清繳還沒有發(fā)票,匯算清繳,填寫納稅調整表,特殊納稅調整事項中其他
2020-04-24 19:05:50
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