
老師,您好。公司房租租金一年6000元,1-3月未付款,也未收到發(fā)票。我計提了房租租金,借:管理費用 貸:應付賬款 。4月1日付款6000元,4月26日收到6000元發(fā)票,4月份怎么做賬呢?
答: ,借:管理費用 負數 貸:應付賬款 房東 負數 借預付賬款/待攤費用 -房租6000 貸應付賬款 -房東,6000 發(fā)票貼這后面,借管理費用 貸預付賬款 房租,
老師,買東西付了款給別的公司,做了應付賬款,但是對方沒給我發(fā)票,這個可以轉入管理費用里嗎?
答: 可以,匯算清繳還沒有發(fā)票,匯算清繳,填寫納稅調整表,特殊納稅調整事項中其他
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 之前月份預估管理費用,現在發(fā)票收到沖了之后 這筆費用還計入當期的管理費用嗎?我怎么感覺虛增了這一筆費用 預估時 借:管理費用 20000 貸:應付賬款--估價入庫 沖紅時 借:管理費用-11400 借:應付賬款-估價入庫11400 再做一筆正確的 借:管理費用 11400 貸:銀行付款 11400,這是對的嗎 ?
答: 您做的分錄是完全正確的。


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2019-11-07 12:49
郭老師 解答
2019-11-07 12:50
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2019-11-07 13:04