
老師,您好。公司房租租金一年6000元,1-3月未付款,也未收到發(fā)票。我計(jì)提了房租租金,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 。4月1日付款6000元,4月26日收到6000元發(fā)票,4月份怎么做賬呢?
答: ,借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 房東 負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用 -房租6000 貸應(yīng)付賬款 -房東,6000 發(fā)票貼這后面,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 房租,
老師,買東西付了款給別的公司,做了應(yīng)付賬款,但是對(duì)方?jīng)]給我發(fā)票,這個(gè)可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用里嗎?
答: 可以,匯算清繳還沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳,填寫(xiě)納稅調(diào)整表,特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 之前月份預(yù)估管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票收到?jīng)_了之后 這筆費(fèi)用還計(jì)入當(dāng)期的管理費(fèi)用嗎?我怎么感覺(jué)虛增了這一筆費(fèi)用 預(yù)估時(shí) 借:管理費(fèi)用 20000 貸:應(yīng)付賬款--估價(jià)入庫(kù) 沖紅時(shí) 借:管理費(fèi)用-11400 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù)11400 再做一筆正確的 借:管理費(fèi)用 11400 貸:銀行付款 11400,這是對(duì)的嗎 ?
答: 您做的分錄是完全正確的。


琴子 追問(wèn)
2018-10-22 17:45
張艷老師 解答
2018-10-22 20:32